2023年3月至5月期间,根据陕西有色金属集团公司2023年度审计项目计划及调度安排,公司派遣我前往陕西有色金属控股集团有限责任公司,参与集团公司关于2022年度经营绩效考核指标及2020-2022年度风险隐患化解工作完成情况专项审计工作。
此次专项审计工作主要针对集团公司权属18家企业展开,按照工作要求,审计人员通过查阅目标责任书、审查进展台账、核查支撑材料等工作方式,审定集团公司各权属企业经营绩效量化考核指标和风险隐患化解工作考核指标完成情况,并就相关问题与企业人员进行沟通,反复取证,确保工作的严谨性和准确性。
参与本次审计工作,在学习中提升能力,在实践中历练本领,使我受益匪浅。同时,结合公司实际,立足本职岗位,我总结出此次借调学习中的两点感悟:一要严格对照公司年度绩效考核指标,根据公司财务具体情况,明确责任分工,扎实开展清收债权类资产、压降“两金”、清理中小企业拖欠账款等专项工作,将具体工作落到实处;二要高度重视公司各项审计监督工作,加强财务部与审计部的沟通交流,在工作中发现问题、分析问题、解决问题,不断创新和完善工作方式方法,进一步提升财务工作质量。
此次参与专项审计工作,使我认识到审计和财务工作的重要性,进一步提高了思想政治素质,拓宽了工作思路,增强了全局意识。在今后的工作中,我将进一步加强学习,努力拓展业务范围和能力,不断提高自身业务水平和综合能力,
在实践中积极探索,积累经验,为公司高质量发展贡献力量。