为做好2020年度财务决算工作,公司财务部根据集团公司《陕西有色金属控股集团有限公司财务决算报告管理办法》,认真总结往年决算经验,切实加强组织领导,制定决算管理方案,明确人员职责分工,严格工作规范,为本次决算审计工作的顺利完成打下坚实的基础。
大华会计师事务所作为本次决算的审计机构,自进驻公司以来,对公司本部及各生产单位的报表、凭证及账套等财务资料进行了详尽的审计,其中包括审计内容包括财务人员记录的交易事项、会计记录和会计账簿的完整性;编制财务报表的准确性;确认各项收入成本费用、计提各项减值准备的准确性;严格执行《企业会计准则》、统一会计政策的合理性等其他内容。
经过年度财务决算,公司财务部完成了财产清查、债权债务确认、资产质量核实等各项工作,全面、真实、准确反映了年度财务状况、经营成果和现金流量,优化了会计信息质量,有效推进了财务监督监控,进一步提高了公司财务管理水平,为公司进行经营绩效评价和宏观决策提供了重要的参考依据。