为深入落实巡察整改问题,进一步完善企业财务管理制度,规范资金支付流程,防范化解财务风险,3月19日公司财务部组织召开巡察整改推进工作专题会议,财务部经理赵红主持会议。
会上,赵红介绍了本次有色集团党委巡察组整改工作的目的,详细说明了巡察组针对财务工作提出的问题和意见,要求生产单位会计对涉及资金倒挂项目及应付款项进行自查,不断完善管理制度,有效做好财务风险防控工作。
财务部副经理沈永强、核算主管会计蔺媛分别对涉及资金倒挂项目的自查、应付款项的自查工作进行了详细的计划安排。
会议最后,总会计师陈毓针对巡察整改推进工作作了统筹部署,要求生产单位会计提高认识,明确目的,理清思路,各尽其责,按照时间节点认真完成自查工作。
通过本次专题会议的召开,财务部进一步明确了工作的重点和方向。在今后的工作中要持续加强风险防控,形成常态化的整改落实机制,为公司高质量高效益发展保驾护航。