为进一步提高企业财务管理水平,防范化解财务风险,确保年度财务重点工作顺利完成,4月22日,有色西勘院财务检查小组对公司开展财务专项工作检查。
会上,财务部经理赵红介绍公司财务部专项自查工作小组的人员组成情况,并针对有色西勘院专项检查内容安排对接人员,对下一阶段的债权类资产清收、风险隐患化解等工作进行详细汇报。
有色西勘院财务处副处长郭亚利对本次专项检查工作内容进行了详尽的说明,提出了具体要求,确保检查工作有序开展。
会议最后,总会计师陈毓针对前期巡察整改工作进展情况进行了详细汇报,同时根据有色西勘院下达的年度目标任务,对债权类资产清收、风险隐患化解等专项工作做出初步计划和部署,要求公司财务部相关人员各尽其责,认真完成各项工作,确保公司目标任务顺利完成。
有色西勘院财务专项检查为公司财务工作指明了重点和方向,推动了财务管理和风险防控工作的进一步强化,进而为公司高质量高效益发展提供有力的支撑。