为了进一步规范公司资金管理,节约运营成本,切实减少不必要的开支,近期,公司审计部对2022年工会经费、党费及党建经费、各职能部门的“三项费用”(会议费、公车购置及运行费、业务招待费)等情况依照相关规定开展了专项审计工作。
审计人员通过查阅相关会计凭证、银行流水、预算申报、决算报表、银行日记账、现金日记账,审核相关证据等必要的审查程序,认为以上各专项费用都能够严格按照国家及公司相关制度要求,坚持“节约使用、用得其所、用出实效”的原则,根据工作需要合理使用资金,将年度支出均控制在预算范围内。审计部对相关部门所提供的资料和工作予以肯定,出具审计报告,并对发现的问题提出建议,持续跟踪整改结果。
接下来,审计部将按照公司统一部署,继续开展对竣工项目的绩效审计,以及对生产单位负责人的经济责任等审计 工作,为公司的高质量管理及平稳运行更好地发挥监督作用。